审计处2025年4月拟安排如下工作:
1.根据上级部署开展省品牌专业建设资金专项审计;
2.组织开展2024年度内部审计发现问题整改情况评价;
3.组织实施110KV变电站建设项目跟踪审计,完成田径场看台及膜顶锚固局部加固改造工程等决算审核工作;
4.完成丁家桥新研楼三楼卫生间漏水维修工程等内审项目15项;
5.继续开展内部审计相关政策文件学习。
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