审计处2022年7、8月拟安排如下工作:
1.开展新一轮内审问题整改工作,向被审计单位送达整改通知书,督促被审计单位及时反馈整改情况;
2.继续开展干部经济责任审计2项;
3.继续实施江浦校区人才公寓、科技创新大楼C楼等三个基建新建项目的跟踪审计;
4.推进丁家桥科技创新大楼D楼装饰工程二次审计,完成现有大中修和基建零星改造项目的结算审核工作;
5.安排实施已报审的大中修和基建零星改造项目的结算审核工作,计划完成内审工程项目30项。
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