审计处2022年6月拟安排如下工作:
1、完成对校内独立核算单位、附属单位2021年度财务预决算审计项目6项。
2、开展对以往审计问题整改情况的专项审计1项。
3、开展干部经济责任审计项目2项。
4、继续实施江浦校区人才公寓、科技创新大楼C楼等三个基建新建项目的跟踪审计;
5、推进丁家桥科技创新大楼D楼装饰工程二次审计,完成现有大中修和基建零星改造项目的结算审核工作。
6、安排实施已报审的大中修和基建零星改造项目的结算审核工作,计划完成内审工程项目20项。
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