审计处2022年3月拟安排如下工作:
1.根据近年来对各单位(部门)已开展的各类审计情况,细化全年审计项目清单,商有关职能部门后报学校审定;
2.根据上级有关文件,结合学校实际,起草内管干部经济责任审计实施办法修订稿;
3.依据内审工作规定和学校有关要求,起草内审工作规范性文件2个;
4.继续组织实施江浦人才公寓等基建新建项目的现场跟踪审计工作;
5.推进科技创新大楼D楼装修工程二次审计及后勤中大修项目等委托结算审核工作;
6.实施已报审的大中修和基建零星改造项目的结算审核工作,计划完成内审工程项目25项。