根据2018年学校年度党政工作要点和部门工作计划,审计处今年11月份拟进行如下内部审计项目:
一、经济责任及财务审计
1、完成内审负责的本年经济责任审计计划中剩余8位同志的离任审计,完成对追加的1位中层正职干部的离任审计。
2、完成第三方负责的对8位同志的离任审计。
3、开展对部分二级单位财务收支情况的审计。
二、工程审计
1、跟踪审计。协同配合基建处等相关部门,继续对丁家桥校区科技创新大楼D楼幕墙、水电安装等部分施工内容实施现场跟踪审计,对工程进度款支付、隐蔽工程验收等环节进行审核。
2、结算审计(外审)。继续推进材料城建土木学科楼、材料化学工程国家重点实验室、青年教师公共租赁住房等工程的主体和剩余分包项目的一审,以及生工学科楼的二审工作;继续实施对部分大中修外审项目的核对工作。
3、工程内审。按照年度工作安排,安排实施已报审的大中修维修改造12个项目的结算审核工作。
审计处
2018.10.30